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外貿出口退稅

出口退稅七要素,倒數第二個最重要!

編輯:admin 發(fā)表于 2018-06-04 15:20:52 瀏覽: 文章來源:未知
文章導讀:今天小美熊會計給大家整理了關于出口退稅幾大要素,簡稱:四退五免六征收。一般來說,出口申報退稅時間區(qū)間是出口日期次月至次年4月份各增值稅納稅申報期內收齊相關憑證申報退...

今天小美熊會計給大家整理了關于出口退稅幾大要素,簡稱:四退五免六征收。一般來說,出口申報退稅時間區(qū)間是出口日期次月至次年4月份各增值稅納稅申報期內收齊相關憑證申報退稅,究竟是什么四退五免六征收,下面一起來看看:

外貿出口退稅

要素一:稅種

①增值稅

②消費稅

按照現行政策規(guī)定,我國的出口退(免)稅僅限于間接稅中的增值稅和消費稅范圍。

要素二:企業(yè)范圍

①有進出口經營權(若無,須委托有進出口經營權的企業(yè)代理出口)

②退稅資格備案(征稅機關、退稅機關)

要素三:貨物范圍

①必須屬于增值稅、消費稅

②必須在財務上做賬

③必須報關離境且有報關單電子信息

注:無紙化企業(yè)無需取得報關單退稅聯(黃聯),啟運港業(yè)務必須取得

④收匯(四類企業(yè))

外貿出口退稅

要素四:計稅依據

①一般貿易:

外貿企業(yè)出口貨物(委托加工修理修配貨物除外)增值稅退(免)稅的計稅依據,為購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額或海關進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格。

②進料加工:

外貿企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據,為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。外貿企業(yè)應將加工修理修配使用的原材料(進料加工海關保稅進口料件除外)委托給加工修理修配的生產企業(yè),受托加工修理修配的生產企業(yè)將開具加工修理修配費用發(fā)票。

小貼士:委托加工是指外貿企業(yè)以進料加工貿易方式從境外進口料件后,無償劃撥給從事加工業(yè)務的生產企業(yè),等到產品加工完畢并回購后,支付給生產加工企業(yè)加工費,復出口后,憑生產企業(yè)開具的加工費發(fā)票申請來申請退稅。

要素五:申報依據(憑證)

①出口貨物報關單電子信息

②外銷發(fā)票(形式發(fā)票/增值稅普通發(fā)票)

③增值稅專用發(fā)票

④銀行結匯水單(四類企業(yè))

要素六:申報時限

出口日期次月至次年4月份各增值稅納稅申報期內收齊相關憑證申報退稅

超期次月申報免稅

再逾期,視同內銷(補稅)

按照(國家稅務總局公告2012年第24號)文件第五條、第六條的規(guī)定,外貿企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準)次月起至次年4月的各增值稅納稅申報期內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報(外貿企業(yè))。逾期的,企業(yè)不得申報免抵退稅。

按照(國家稅務總局公告2015年第88號)文件第三條的規(guī)定,增值稅零稅率應稅服務提供者收齊有關憑證后,可在財務作銷售收入次月起至次年4月各增值稅納稅申報期內向主管國稅機關申報退(免)稅;逾期申報的(5月),不再按退(免)稅申報,改按免稅申報;未按規(guī)定時間申報免稅的(6月),應按規(guī)定補繳增值稅(視同內銷)。

可以簡單記為4退5免6征。

要素七:申報地點

通常是企業(yè)所在地的主管征稅的稅務機關及主管出口退稅的稅務機關。

想要了解更多"記賬報稅"問題,歡迎咨詢小美熊會計服務,鄭州小美熊會計服務有限公司專注于面向中小微企業(yè)的一體化財稅金融服務平臺!為企業(yè)提供公司注冊,代理記賬,稅務申報,財務咨詢,記賬報稅等一條龍服務,致力于研發(fā)傻瓜式代理記賬軟件,以快捷,高效,安全得到用戶的信賴。

多年行業(yè)經驗,歡迎你的咨詢!

咨詢電話:18937118976


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今天小美熊會計給大家整理了關于出口退稅幾大要素,簡稱:四退五免六征收。一般來說,出口申報退稅時間區(qū)間是出口日期次月至次年4月份各增值稅納稅申報期內收齊相關憑證申報退稅,究竟是什么四退五免六征收,下面一起來看看:

外貿出口退稅

要素一:稅種

①增值稅

②消費稅

按照現行政策規(guī)定,我國的出口退(免)稅僅限于間接稅中的增值稅和消費稅范圍。

要素二:企業(yè)范圍

①有進出口經營權(若無,須委托有進出口經營權的企業(yè)代理出口)

②退稅資格備案(征稅機關、退稅機關)

要素三:貨物范圍

①必須屬于增值稅、消費稅

②必須在財務上做賬

③必須報關離境且有報關單電子信息

注:無紙化企業(yè)無需取得報關單退稅聯(黃聯),啟運港業(yè)務必須取得

④收匯(四類企業(yè))

外貿出口退稅

要素四:計稅依據

①一般貿易:

外貿企業(yè)出口貨物(委托加工修理修配貨物除外)增值稅退(免)稅的計稅依據,為購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額或海關進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格。

②進料加工:

外貿企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據,為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。外貿企業(yè)應將加工修理修配使用的原材料(進料加工海關保稅進口料件除外)委托給加工修理修配的生產企業(yè),受托加工修理修配的生產企業(yè)將開具加工修理修配費用發(fā)票。

小貼士:委托加工是指外貿企業(yè)以進料加工貿易方式從境外進口料件后,無償劃撥給從事加工業(yè)務的生產企業(yè),等到產品加工完畢并回購后,支付給生產加工企業(yè)加工費,復出口后,憑生產企業(yè)開具的加工費發(fā)票申請來申請退稅。

要素五:申報依據(憑證)

①出口貨物報關單電子信息

②外銷發(fā)票(形式發(fā)票/增值稅普通發(fā)票)

③增值稅專用發(fā)票

④銀行結匯水單(四類企業(yè))

要素六:申報時限

出口日期次月至次年4月份各增值稅納稅申報期內收齊相關憑證申報退稅

超期次月申報免稅

再逾期,視同內銷(補稅)

按照(國家稅務總局公告2012年第24號)文件第五條、第六條的規(guī)定,外貿企業(yè)應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準)次月起至次年4月的各增值稅納稅申報期內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報(外貿企業(yè))。逾期的,企業(yè)不得申報免抵退稅。

按照(國家稅務總局公告2015年第88號)文件第三條的規(guī)定,增值稅零稅率應稅服務提供者收齊有關憑證后,可在財務作銷售收入次月起至次年4月各增值稅納稅申報期內向主管國稅機關申報退(免)稅;逾期申報的(5月),不再按退(免)稅申報,改按免稅申報;未按規(guī)定時間申報免稅的(6月),應按規(guī)定補繳增值稅(視同內銷)。

可以簡單記為4退5免6征。

要素七:申報地點

通常是企業(yè)所在地的主管征稅的稅務機關及主管出口退稅的稅務機關。

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